財鑫金控集團召開審計整改落實情況專題調(diào)度會
3月14日下午,集團公司黨委副書記、總經(jīng)理尹翔同志主持召開財鑫金控集團審計整改落實情況專題調(diào)度會,集團紀委書記、監(jiān)察專員辛龍,副總經(jīng)理劉毅,工會主席王梅珍和相關部室負責人參加會議。
會上,相關部室負責人對審計整改落實情況逐一發(fā)表意見,就審計情況進行分析,并表示嚴格按照審計發(fā)現(xiàn)的情況整改落實。
辛龍同志就各部門需整改落實的事項進行了具體分析總結(jié),對在整改落實過程中遇到的問題發(fā)表建議,并提出由內(nèi)審法務部、紀檢監(jiān)察室對整改事項進行總體把關,務必于3月17日前全部整改落實到位。
尹翔同志強調(diào),針對審計整改相關情況,相關部室責任人一定要嚴肅認真對待,一是要提高認識抓整改,仔細剖析審計問題,經(jīng)濟責任審計是加強領導干部監(jiān)督管理、促進領導干部勤政廉潔、從源頭預防和治理腐敗的專項舉措,清楚認識審計中問題的嚴重性,時刻反思自己;二是要突出重點抓整改,加強組織領導、明確整改目標、認真做好剖析、落實整改措施、內(nèi)審法務部對各部門的整改要加強督責,對假整改、應付了事的部門要進行通報追責;三是要舉一反三抓整改,堵塞漏洞、完善機制;四是要完善管理制度、強化教育培訓、加強懲處力度。
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